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广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算公开

2025-03-18 10:16     来源:东兴试验区管委会
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广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算

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第一部分:部门概况

第二部分:广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2025部门预算报表

第一部分:部门概况

为加快广西开发开放,用好东兴试验区这块国家沿边开发开放的“金字招牌”,自治区党委、自治区人民政府于2012年9月组建中共广西东兴国家重点开发开放试验区工作委员会和广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会,分别作为自治区党委和自治区人民政府派出机构,与防城港市委、市人民政府合署办公,于2012年11月正式挂牌成立。根据《关于调整广西东兴国家重点开发开放试验区管理机构有关事项的通知》要求,东兴试验区党工委、管委会属于全额拨款的副厅级行政单位,由防城港市管理,与东兴市实行“区政合一”管理体制,共同履行东兴产业园区党的建设,以及管理和服务职能。

、主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,以及上级党委、政府的决策部署,负责园区开发建设中重要工作和重大问题的决策领导,研究决定园区经济社会发展的重大问题、重要政策措施、重要管理制度,以及重大投资项目、对外经贸合作项目、招商引资项目和财政预决算。

2.全面落实全面从严治党责任,加强园区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和统一战线、精神文明、意识形态工作,以及园区党的基层组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设和反腐败工作。

3.负责研究园区产业发展定位、产业布局,会同有关部门编制修订和组织实施园区中长期产业发展规划和年度计划,以及产业扶持政策、产业准入指导目录、项目准入标准。负责园区产业链设计、产业集群推进、产业结构调整、工业与相关产业融合发展及其相关研究,提出措施任务并组织实施。

4.负责统筹协调园区基本建设和基础设施建设,会同有关部门编制修订园区国土空间总体规划、控制性详细规划和相关专项规划,以及拟订土地储备计划、土地供应计划、土地利用计划、土地出让条件和年度土地出让方案,报经批准后组织实施。负责园区政府投资项目策划、包装、储备、申报、建设的总体协调。会同有关部门申报园区建设用地规划指标,协调园区内征地拆迁和项目用地保障工作。

5.负责服务保障园区企业和入园项目建设,会同有关部门帮扶园区企业纾困发展,以及做好入园项目投产前、中、后全过程服务。协调有关部门办理入园项目报建、备案和规划方案、施工图文件审查相关项目建设手续,服务保障落地园区产业项目建设。

6.负责区开放型经济、投资促进和拓展招商引业引才市场,会同有关部门建设管理国(境)内外招商团队,以及谋划策划和组织实施国(境)内外投资促进、贸易合作、宣传推介。负责园区互联共建、园企结对合作工作。配合有关部门处理园区有关涉外事务、口岸管理,以及优化营商环境工作。

7.负责园区转型升级和科技创新、产业培育和创新驱动发展,会同有关部门开展园区未来性需求、技术、产业、要素和制度研究,提出措施任务并组织实施。组织和指导园区企业建设重点实验室、企业技术中心等新型研发机构,推动产学研创新和科技成果转化。协助园区企业做好人才引进和服务,以及高新技术企业认定申报工作。

8.负责园区安全发展和绿色发展,会同有关部门处置园区自然灾害和安全生产类突发事件,以及组织园区企业开展安全生产、消防救援应急演练。督促园区企业落实安全生产、消防救援、职业健康、节能减排、生态环境、资源保护责任制。协助有关部门调查处理环境污染纠纷、生态破坏等重大污染事件,以及做好相关行政执法和综合治理、平安建设工作

9.负责园区营运和园区企业经济运行监测管理和分析研判,会同有关部门开展园区综合统计、专项统计和汇总分析,以及归口管理、利用园区各类统计数据。负责组织编制修订园区企业发展综合考核评价指标体系,会同有关部门开展园区企业发展综合考核评价工作

10.负责监督管理区国有资产和营运国有企业,根据东兴市人民政府授权,依法履行出资人职责,依法对园区营运企业国有资产进行监督管理,会同有关部门建立完善园区营运国有企业审计监督体系和公司法人治理结构,以及研究制定和组织实施园区营运国有企业负责人收入分配政策。

11.负责园区改革发展和产业政策创新,会同有关部门对沿边临港产业园区、中国一东盟产业合作区、沿边重点开发开放试验区、边境经济合作区等产业园区有关政策进行调研分析和制度集成创新研究,提出措施任务并组织实施。负责组织实施园区体制机制改革,研究推进编制、人事、薪酬制度改革创新。

12.按照干部管理权限,负责东兴试验区党工委、管委会机关和所属事业单位科级(含科级)以下干部管理,以及管理营运园区国有企业领导班子建设。负责研究制定机关和所属事业单位、园区营运国有企业的干部队伍建设规划,做好干部选拔任用、教育培训、监督管理,以及人才队伍建设管理。

13.行使自治区党委、自治区人民政府以及防城港市委、防城港市人民政府赋予的其他职权。

14.完成自治区党委、自治区人民政府以及防城港市委、防城港市人民政府交办的其他任务。

15.贯彻落实有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、政务公开管理、政府采购管理、公共资源交易管理的方针政策和决策部署,会同有关部门拟订政务服务、政务公开、政府采购、公共资源交易领域规章制度、管理办法、业务流程、操作细则和发展规划,组织指导并监督实施。

16.指导、督促贯彻落实党中央、自治区党委、防城港市委、东兴试验区党工委和东兴市委关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施,组织推进国家、自治区、防城港市、东兴市四级行政审批数据接口联通和行政审批数据共享。综合协调和监督管理东兴市职能部门和驻地中区市直单位行政审批事项和公共服务事项的进驻政务服务大厅集中统一办理。

17.东兴产业园区和东兴市政务服务、政务公开管理工作。组织推进东兴市“一网通办”政务服务平、政务公开平台基础网络、基础设施、系统平、数据资源等安全保障体系建设。指导监督和考核乡镇政务服务、政务公开和村(社区)便民服务建设

18.负责东兴产业园区和东兴市行政审批制度改革工作。组织推进行政审批标准化建设,以及清理规范行政许可事项和规范行政审批行为。会同有关部门建立健全行政审批管理体系,组织推进行政审批服务改革,协调推进容缺办理、告知承诺、“多评合一”、“区域评”、先建后验审批改革,以及牵头开展联审联批、并联审批、模拟审批、联审会办、联合验收审批服务

19.负责东兴产业区赋权改革工作,会同有关部门研究提出园区需要自治区、防城港市赋予的管理权限清单,报经批准后组织实施。组织推进涉企增值服务、法律援助、金融服务等窗口建设,以及建设管理行政审批服务帮办代办队伍。协调推进上级部门派员驻点或开设“绿色审批通道”办理东兴产业园区行政审批业务。

20.负责东兴产业园区和东兴市“放管服”改革工作。组织推进“双随机、一公开”平台、综合执法监督管理平台、信用信息共享平台的数据互联互通和信息共享。会同有关部门拟订完善行政审批与行政监管衔接机制,协调推进“一件事一次管”、“一件事全流程管”跨部门综合监管改革。审核并督促落实取消、下放、承接审批事项的事中事后监管措施。

21.负责东兴产业园区和东兴市招标投标,以及政府、机关事业单位、国有企业采购等公共资源交易平台体系建设,统筹管理公共资源交易,协调统筹各类应进事项进场交易。负责各类公共资源进场交易的服务工作。负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理。负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易活动提供咨询服务。会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库,保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序。

22.负责东兴产业园区和东兴市政府服务热线管理工作。会同有关部门制定政府服务热线运行管理制度和考核办法,组织指导并监督实施。承担企业和群众诉求工单的转派、督办、审核、考核、管理工作,以及有关信息的收集、整理、分析、反馈、上报。跟踪,协调承办单位解决政府服务热线受理的热点、难点问题。

23.负责组织协调和监督管理进驻东兴市政务服务平台的政务服务事项,负责对各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调,配合行业主管部门对中介机构实施督管理和信用评价。负责指导、推进东兴市政务服务信用体系建设。负责进驻东兴市政务服务平口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责指导、协调、监督、考核东产业园区和东市政务公开、政府信息公开工作,负责政务服、政府采购平、公共资源交易平台、网系统及东产业区和东兴市门户网站建设、运行、管理和技术维护

24.参与东兴产业园区、东兴市优化营商环境建设,承担涉及职责范围内的营商环境建设投诉举报的受理、转办和结果反馈工作。负责处理政务服务大厅现场投诉,配合有关部门处理政务服务、行政审批、公共资源交易领域的违法、违纪、违规问题。

25.完成东兴试验区党工委、管委会和东兴市委、东兴市人民政府交办的其他任务

二、机构设置情况

东兴试验区党工、管委会按照自治区管理体制机制改革要求,设置4个内设机构,即办公室(党群工作局)、产业发展局(应急管理局)、园区建设局、区域合作局。

东兴试验区综合服务中心是东兴试验区党工委、管委会管理的正处级公益一类事业单位,设下列内设机构:综合科、公共服务科、企业服务科。

第二部分:广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入总预算1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。收入预算增加的原因是:2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

2025年支出总预算1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。支出预算增加的主要原因是:2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。其中:

一般公共预算收入1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。

收入预算增加的原因是:2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。其中:

一般公共预算支出1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。

支出预算增加的主要原因是:2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

“201一般公共服务”科目1060.90万元,占支出总预算86.61%,同比增加139.68万元,增长15.16%。

“208社会保障和就业支出”科目90.17万元,占支出总预算7.36%,同比增加23.94万元,增长36.15%。

“210卫生健康支出”科目27.31万元,占支出总预算2.23%,同比减少2.34万元,下降7.89%。

“221住房保障支出”科目46.55万元,占支出总预算3.8%,同比增加15.14万元,增长48.20%。

(2)按支出结构分类说明,共分为2类,其中:

基本支出预算

基本支出618.67万元,占支出总预算的50.51%,同比减少21.52万元,下降3.36%,其中:

人员经费预算555.08万元,占基本支出89.72%,同比增20.46万元,增长3.83%。其中:工资福利支出预算554.087万元,占基本支出预算89.56%,同比增加39.01万元,增长7.57%。对个人和家庭的补助支出预算0.519.55万元,占基本支出预算0.08%,同比减少19.05万元,下降97.44%。

公用经费(商品和服务支出)预算63.59万元,占基本支出预算10.28%,同比减少41.98万元,下降39.77%。

基本支出预算增减变化的主要原因是2024年预算在自治区本级编制,下放防城港市后,预算基本支出中公用经费标准差额、退休人员经费、聘用人员经费纳入项目支出中。

项目支出预算

项目支出预算606.25万元,占支出总预算的49.49%,同比增加197.92万元,增长48.47%。

项目支出增加主要原因是2024年预算在自治区本级编制,下放防城港市后,预算基本支出中公用经费标准差额、退休人员经费、聘用人员经费纳入项目支出中。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收入总预算1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。收入预算增加的原因是:2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

“201一般公共服务”科目1060.90万元,占支出总预算86.61%,同比增加139.68万元,增长15.16%。

“208社会保障和就业支出”科目90.17万元,占支出总预算7.36%,同比增加23.94万元,增长36.15%。

“210卫生健康支出”科目27.31万元,占支出总预算2.23%,同比减少2.34万元,下降7.89%。

“221住房保障支出”科目46.55万元,占支出总预算3.8%,同比增加15.14万元,增长48.20%。

支出预算变动的主要原因是:2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年支出总预算1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。其中:

一般公共预算支出1224.92万元,同比增加176.41万元,同比增长16.82%。

支出预算增加的主要原因是:2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

“201一般公共服务”科目1060.90万元,占支出总预算86.61%,同比增加139.68万元,增长15.16%。

“208社会保障和就业支出”科目90.17万元,占支出总预算7.36%,同比增加23.94万元,增长36.15%。

“210卫生健康支出”科目27.31万元,占支出总预算2.23%,同比减少2.34万元,下降7.89%。

“221住房保障支出”科目46.55万元,占支出总预算3.8%,同比增加15.14万元,增长48.20%。

(2)按支出结构分类说明,共分为2类,其中:

基本支出预算

基本支出618.67万元,占支出总预算的50.51%,同比减少21.52万元,下降3.36%,其中:

人员经费预算555.08万元,占基本支出89.72%,同比增加20.46万元,增长3.83%。其中:工资福利支出预算554.087万元,占基本支出预算89.56%,同比增加39.01万元,增长7.57%。对个人和家庭的补助支出预算0.519.55万元,占基本支出预算0.08%,同比减少19.05万元,下降97.44%。

公用经费(商品和服务支出)预算63.59万元,占基本支出预算10.28%,同比减少41.98万元,下降39.77%。

基本支出预算增减变化的主要原因是2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

项目支出预算

项目支出预算606.25万元,占支出总预算的49.49%,同比增加197.92万元,增长48.47%。

项目支出增加主要原因是2024年预算在自治区本级编制,下放防城港市后,预算基本支出中公用经费标准差额、退休人员经费、聘用人员经费纳入项目支出中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出618.67万元,占支出总预算的50.51%,同比减少21.52万元,下降3.36%,其中:

人员经费预算555.08万元,占基本支出89.72%,同比增20.46万元,增长3.83%。其中:工资福利支出预算554.087万元,占基本支出预算89.56%,同比增加39.01万元,增长7.57%。对个人和家庭的补助支出预算0.519.55万元,占基本支出预算0.08%,同比减少19.05万元,下降97.44%。

公用经费(商品和服务支出)预算63.59万元,占基本支出预算10.28%,同比减少41.98万元,下降39.77%。

基本支出预算增减变化的主要原因是2024年预算在自治区本级编制,但绩效部分由防城港市承担,下放防城港市后,绩效及配套部分纳入部门预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1.2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费27.98万元,同比减少6.36万元,下降18.52%。其中:

(1)2025年一般公共预算“三公”经费14.68万元,2024年持平。其中:

因公出国(境)费6.58万元,2024年持平。

公务用车购置及运行费3.46万元,2024年持平。其中:公务用车购置费0万元,与去年保持一致。公务用车运行维护费3.46万元,2024年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费4.64万元,2024年持平。

(2)会议费0万元,同比减少5.18万元,下降100%,增减变化原因例行压减会议费。

(3)培训费13.3万元,同比减少1.18万元,下降8.15%增减变化原因按照“过紧日子”要求,减少培训费

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年部门预算机关运行经费安排57.12万元,同比减少34.52万元,下降37.67%,下降原因是:2024年预算在自治区本级编制,下放防城港市后,预算基本支出中公用经费标准差额纳入项目支出中。

2025年部门预算事业单位相关运行经费安排6.4713.93万元,同比减少7.46万元,下降53.55%,下降原因是:2024年预算在自治区本级编制,下放防城港市后,预算基本支出中公用经费标准差额纳入项目支出中。

二)政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算13.96万元,同比减少0.09万元,下降0.64%。政府集中采购预算13.96万元,占政府采购预算100.00%,同比减少0.09万元,下降0.64%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%。

货物采购10.5万元,占政府采购预75.21%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购3.46万元,占政府采购预算24.79%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算9.46万元,面向中小企业预留金额9.46万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购,其中:预留0万元面向小微企业采购。

无其他政府采购预算说明事项。

(三)国有资产占用情况说明

东兴试验区管委会国有资产占有情况:本单位截至2024年12月31日,共有车辆1辆,为单位应急用车,单位价值200万元以上大型设备0台(套),2025年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置200万元以上大型设备0台(套)。我单位2025年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我委2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目19个,预算资金606.25万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称宣传经费,项目金额58万元,年度绩效目标是综合利用媒体、社会宣传等多种途径,采取户外广告等多种手段,扩大试验区宣传推介层面和范围,立体性、全方位提升试验区的影响力,丰富试验区招商推介形式,达到最理想的宣传传播效果。设3条数量指标:数量指标1.理论文章篇数≤2篇,数量指标2.宣传片片数1片3.发布高杆广告数≤1版设1条质量指标:质量指标1.宣传片制作质量能够展现东兴试验区形象;设1条时效指标:时效指标1.高杆广告发布时间完成时间为2025年6月底,宣传片制作完成时间为2025年8月底,理论文章发布时间为2025年12月底;设2条成本指标:成本指标1.理论文章费用18万元,宣传片费用≤10万元,高杆广告费用≤8万元,宣传拱门费用≤30万元;设1条社会效益指标:社会效益指标1.对东兴产业园区建设宣传效果影响程度宣传效果良好;设1条满意度指标:满意度指标1.群众对试验区满意度90%

重点项目二:项目名称招商推介经费,项目金额为94万元年度绩效目标是打造以轻纺服装、电子信息、食品医药为核心的产业链,带动一批产业上下游特别是民营、外资、专精特新企业落户东兴产业园区,引进一批境内外产业链关键企业入园发展,带动园区产业转型升级。设2条数量指标:数量指标1.举办活动场次≥1场,数量指标2.举办活动天数1天,数量指标;设1条质量指标:质量指标1.展品安全保障率≥92%;设1条时效指标:时效指标1.活动完成时间为按照单位工作安排按时举行;设2条成本指标:成本指标1.招商推介活动费用≥83万元;设2条社会效益指标:社会效益指标1.观展人次100人次,发布媒体点击量≥100人;设1条满意度指标:满意度指标1.参展人员满意度≥92%以上。

重点项目三:项目名称规划开发前期经费,项目金额为47万元,年度绩效目标是规划编制。加快广西东兴产业园区建设。第一季度明确开展详细规划工作,明确委托单位,开展前期现场调研;第二季度、第三季度完成规划服务建议书编制工作;第四季度完成评审和申报工作,继续强化园区规划推进工作。设2条数量指标:数量指标1.规划编制数≥1篇设2条质量指标:质量指标1.规划质量符合国家标准;设1条时效指标:时效指标1.规划时间第四季度完成评审;设1条成本指标:成本指标1.
规划编制成本≤47万元;设1条社会效益指标:社会效益指标1.规划编制效益园区空间布局更合理完善;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意度92%

重点项目四:项目名称项目前期工作经费,项目金额为33万元,年度绩效目标是通过做好项目策划、项目开发、项目包装等工作,夯实项目落地和资金争取的基础,完善东兴产业园区的规划和管理,优化产业园区的产业格局,促进东兴产业园区项目尽快落地,推动东兴产业园区高质量发展设1条数量指标:数量指标1.完成工作任务量≥2个设1条质量指标:质量指标1.经费支出合规性;设1条时效指标:时效指标1.按时完成工作任务本年度内完成;设1条成本指标:成本指标1.严格控制项目资金使用≤25万元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.项目工作的可持续性影响程度较高;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意度≥95%

重点项目五:项目名称课题研究经费,项目金额为30万元,年度绩效目标一是进一步研究试验区机制体制创新、研究跨境产业链、供应链发展情况、研究国家和自治区重大战略布局对试验区的影响,把试验区打造成为投资贸易便利、产业优势突出、要素流动高效、生态环境一流、人民生活幸福的广西沿边经济带,加快产业发展与项目建设,打造全国沿边经济发展新增长极和改革创新排头兵:二是深入调查研究,及时总结经验,切实解决方案实施过程中遇到的问题;三是为推进试验区建设提供决策参考,进一步为试验区建设营造良好的政策环境:四是通过考察研究,充分搜集各地先进做法和经验。结合试验区工作的具体实际,为试验区、跨合区管理体制机制改革,产业发展,国际物流、金融合作、改革创新等方面提供可借鉴的经验,从而促进东兴试验区和跨境合作区开发开放建设。设2条数量指标:数量指标1.
课题数量≤5个设1条质量指标:质量指标1.课题完成质量顺利通过评审;设1条时效指标:课题完成时间2025年内设1条成本指标:成本指标1.课题成本45万元;设1条可社会效益指标:进一步研究试验区机制体制创新、研究跨境产业链、供应链发展情况、研究国家和自治区重大战略布局对试验区的影响,把试验区打造成为投资贸易便利、产业优势突出、要素流动高效、生态环境一流、人民生活幸福的广西沿边经济带,加快产业发展与项目建设,打造全国沿边经济发展新增长极和改革创新排头兵;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意度≥92%。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2025部门预算报表

详见附件:广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会2025年部门预算报表。


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