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第一部分:单位概况
第二部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合
服务中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合
服务中心2026年预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职责
(一)贯彻落实有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、政务公开管理、政府采购管理、公共资源交易管理的方针政策和决策部署,会同有关单位拟订政务服务、政务公开、政府采购、公共资源交易领域规章制度、管理办法、业务流程、操作细则和发展规划,组织指导并监督实施。
(二)指导、督促贯彻落实党中央、自治区党委、防城港市委、东兴试验区党工委和东兴市委关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施,组织推进国家、自治区、防城港市、东兴市四级行政审批数据接口联通和行政审批数据共享。综合协调和监督管理东兴市职能单位和驻地中区市直单位行政审批事项和公共服务事项的进驻政务服务大厅集中统一办理。
(三)负责东兴产业园区和东兴市政务服务、政务公开管理工作。组织推进东兴市“一网通办”政务服务平台、政务公开平台基础网络、基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。指导、监督和考核乡镇政务服务、政务公开和村(社区)便民服务建设。
(四)负责东兴产业园区和东兴市行政审批制度改革工作。组织推进行政审批标准化建设,以及清理规范行政许可事项和规范行政审批行为。会同有关单位建立健全行政审批管理体系,组织推进行政审批服务改革,协调推进容缺办理、告知承诺、“多评合一”、“区域评”、先建后验审批改革,以及牵头开展联审联批、并联审批、模拟审批、联审会办、联合验收审批服务。
(五)负责东兴产业园区赋权改革工作。会同有关单位研究提出园区需要自治区、防城港市赋予的管理权限清单,报经批准后组织实施。组织推进涉企增值服务、法律援助、金融服务等窗口建设,以及建设管理行政审批服务帮办代办队伍。协调推进上级单位派员驻点或开设“绿色审批通道”办理东兴产业园区行政审批业务。
(六)负责东兴产业园区和东兴市“放管服”改革工作。组织推进“双随机、一公开”平台、综合执法监督管理平台、信用信息共享平台的数据互联互通和信息共享。会同有关单位拟订完善行政审批与行政监管衔接机制,协调推进“一件事一次管”、“一件事全流程管”跨单位综合监管改革。审核并督促落实取消、下放、承接审批事项的事中事后监管措施。
(七)负责东兴产业园区和东兴市招标投标,以及政府、机关事业单位、国有企业采购等公共资源交易平台体系建设,统筹管理公共资源交易,协调统筹各类应进事项进场交易。负责各类公共资源进场交易的服务工作。负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理。负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易活动提供咨询服务。会同有关单位建设并管理公共资源交易信息库,保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序。
(八)负责东兴产业园区和东兴市政府服务热线管理工作。会同有关单位制定政府服务热线运行管理制度和考核办法,组织指导并监督实施。承担企业和群众诉求工单的转派、督办、审核、考核、管理工作,以及有关信息的收集、整理、分析、反馈、上报。跟踪、协调承办单位解决政府服务热线受理的热点、难点问题。
(九)负责组织协调和监督管理进驻东兴市政务服务平台的政务服务事项。负责对各单位实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调,配合行业主管单位对中介机构实施监督管理和信用评价。负责指导、推进东兴市政务服务信用体系建设。负责进驻东兴市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责指导、协调、监督、考核东兴产业园区和东兴市政务公开、政府信息公开工作。负责政务服务平台、政府采购平台、公共资源交易平台、网络系统及东兴产业园区和东兴市门户网站建设、运行、管理和技术维护。
(十)参与东兴产业园区、东兴市优化营商环境建设,承担涉及职责范围内的营商环境建设投诉举报的受理、转办和结果反馈工作。负责处理政务服务大厅现场投诉,配合有关单位处理政务服务、行政审批、公共资源交易领域的违法、违纪、违规问题。
(十一)完成东兴试验区党工委、管委会和东兴市委、东兴市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
东兴试验区综合服务中心是东兴试验区党工委、管委会管理的正处级公益一类事业单位,设下列内设机构:综合科、公共服务科、企业服务科。
第二部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入109.93万元,总支出109.93万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入109.93万元,较上年减少39.53万元,下降26.45%。主要原因是人员变动,从2025年7人减少至2026年5人。总支出109.93万元,较上年减少39.53万元,下降26.45%,主要原因是人员变动,从2025年7人减少至2026年5人。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入109.93万元,较上年减少39.53万元,下降26.45%。其中:
一般公共预算收入109.93万元,占单位总收入100%,较上年减少39.53万元,下降26.45%。
主要原因是人员变动,从2025年7人减少至2026年5人。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出109.93万元,较上年减少39.53万元,下降26.45%。其中:
一般公共预算支出109.93万元,占总支出100%,较上年减少39.53万元,下降26.45%。
主要原因是人员变动,从2025年7人减少至2026年5人。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
“201一般公共服务”科目82.65万元,占支出总预算75.18%,较上年减少30.18万元,下降26.75%。
“208社会保障和就业支出”科目14.44万元,占支出总预算13.14%,较上年减少5.41万元,下降27.25%。
“210卫生健康支出”科目4.81万元,占支出总预算4.38%,较上年减少1.18万元,下降19.7%。
“221住房保障支出”科目8.03万元,占支出总预算7.3%,较上年减少2.75万元,下降25.51%。
主要原因是人员变动,从2025年7人减少至2026年5人。
(2)按支出结构分类说明,共分为2类,其中:
基本支出预算
基本支出95.15万元,占支出总预算的86.56%,较上年减少39.53万元,下降29.53%。其中:
人员经费预算88.88万元,占基本支出93.41%,较上年减少39.32万元,下降30.67%。其中:工资福利支出预算88.88万元,占基本支出预算93.41%,较上年减少39.32万元,下降30.67%。
公用经费(商品和服务支出)预算6.27万元,占基本支出预算6.59%,较上年减少0.2万元,下降3.09%。
基本支出预算减少的主要原因是:人员变动,从2025年7人减少至2026年5人。
项目支出预算
项目支出预算14.78万元,占支出总预算的13.44%,与上年持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2025年减少0.11万元,下降100%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,比上年减少0.11万元,下降100%,减少的主要原因是厉行节俭,严格落实过紧日子要求。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。
我单位2026年事业单位相关运行经费预算6.27万元,较上年减少0.2万元,下降3.09%,减少的主要原因是人员变动,从2025年7人减少至2026年5人,公用经费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年无政府采购预算。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目1个,预算资金14.78万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
办公运行维护费 |
14.78 |
加快调整东兴试验区综合服务中心管理机构设置和职责,认真落实好完善管理体制机制、实行简政放权、创新经济运行体制机制等各项改革任务,确保改革落实到位,促进东兴产业园区产业集聚发展。数量指标:1.维护网站数量(≥1个),2.网站黑榜通报数量(=0次),3.走访服务企业数量(≥5次),4.保障综合服务中心人员数量(≥5人);质量指标:1.质量指标(保障综合服务中心日常办公运行),2.网络系统故障率(≤25%),3.经费使用合法合规率(=100%);时效指标:保障时间(=1年);成本指标:办公运行经费(≤14万元);社会效益指标:1.优化营商环境(以打造市场化法治化国际化一流营商环境为目标,持续优化完善企业全生命周期服务体系),2.保障单位内部人员社会稳定性(关爱、保障单位人员生活,避免因保障不到位发生上访、投诉甚至群体事件产生负面影响)。 |
第三部分:名词解释
一、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2026年单位预算报表
详见附件:广西东兴国家重点开发开放试验区综合服务中心2026年单位预算公开报表
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